Při kalkulaci osobních výdajů se dále vycházelo z předpokladu 2 rotací (IV/99, X/99) zahrnujících vždy dobu přípravy v trvání 2 měsíců a dobu 1 měsíce po návratu, z doby přípravy před nástupem do mise v trvání 2 měsíců a z celkové doby nasazení v trvání 18 přípravy před nástupem do mise v trvání 2 měsíců a z celkové doby nasazení v trvání 18 měsíců. V rámci tohoto rozvržení jsou plánovány i výdaje na další plat podle nařízení vlády č. 79/1994 Sb., pro jehož výplatu splní příslušníci jednotky stanovené podmínky.

Příslušníci jednotky plnící úkoly na území bývalé Jugoslávie jsou zaměstnanci armády ČR jako rozpočtové organizace a jejich platové poměry se řídí nařízením vlády č. 79/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu jsou do kalkulace osobních výdajů zahrnuty i výdaje na výplatu dalšího platu a výdaje na FKSP. V době nasazení na území bývalé Jugoslávie pobírají zvláštní příplatek v USD.

Kalkulace prostředků zahrnuje:

A) Platové prostředky podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, včetně navazující výše pojistného, příspěvku do FKSP a včetně zvláštního příplatku poskytovaného podle nařízení vlády č. 79/1994 Sb., v platném znění

866.143,3 tis.Kč

B) Ostatní osobní výdaje podle zákona č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu a odchodné podle zákona číslo 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů

46.101,5 tis.Kč

CELKEM OSOBNÍ VÝDAJE: 912.244,8 tis.Kč

A) Platové prostředky podle zákona č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, včetně navazující výše pojistného, příspěvku do FKSP a včetně zvláštního příplatku poskytovaného podle nařízení vlády č. 79/1994 Sb., v platném znění.

1. Doba přípravy

v tis.Kč
19981999
- plat v české měně (Kč)
Výpočet:
12.640 Kč x 558 vojáků x 2,5 měs. 17.632,8
- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení
Výpočet:
plat v Kč x 35%6.171,5
- aplikace FKSP
Výpočet:
plat v Kč x 2 %352,7
Celkem24.17,0

2. Doba nasazení jednotky na území BaH

v tis. Kč
19981999
- plat v české měně (Kč)
Výpočet:
12.640 Kč x 558 vojáků x 6,5 měs. (6+0,5 dal.plat) 45.845,3
x 14 měs.(12+2 dal. platy) 98.743,7
12.640 Kč x 42 vojáků x 2 měs. 1.061,8
- zvláštní příplatek (USD)
Výpočet:
558 vojáků x 1550 USD x počet měsíců (6, 12) 186.818,4373.636,8
42 vojáků x 1550 USD x 2 měsíce 4.687,2
Přepočet na Kč při kurzu 1 USD/36 Kč
- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení
Výpočet:
plat v Kč x 35 %16.417,5 34.560,3
- aplikace FKSP
Výpočet:
plat v Kč x 2%938,1 1.974,9
Celkem255.768,3 508.915,7

3. Rotace příslušníků jednotky

(dvě rotace v roce 1999)

v tis. Kč
19981999
- plat v české měně (Kč)
Výpočet:
12.640 Kč x 558 vojáků x 4 měsíce x 2 56.425,0
(pozn.: 3 měsíce + další plat)
- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné
na sociální zabezpečení
Výpočet: 19.748,8
plat v Kč x 35%
- aplikace FKSP
Výpočet:
plat v Kč x 2 % 1.128,5
Celkem77.302,3

Rekapitulace:

v tis. Kč
19981999
- plat v české měně (Kč) 64.539,9155.168,7
- zvláštní příplatek (USD) 191.505,6373.636,8
- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 22.589,054.309,1
- aplikace FKSP1.290,8 3.103,4
ÚHRNEM PLATOVÉ PROSTŘEDKY 279.925,3586.218,0

REKAPITULACE VÝDAJŮ V DOBĚ NASAZENÍ

(1998 - 1999)
Plat v české měně (Kč) 219.708,6 tis. Kč
Zvláštní příplatek (USD) 565.142,4 tis. Kč
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 76.898,1 tis. Kč
Aplikace FKSP4.394,2 tis. Kč
CELKEM866.143,3 tis. Kč

B) Ostatní osobní výdaje podle zákona číslo 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu a odchodné podle zákona číslo 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

v tis. Kč
1. Doba nasazení jednotky na území bývalé Jugoslávie 19981999
- jízdní výdaje
= při služební cestě - uvažuje se, že každý voják uskuteční v této době 1 služební cestu, (r. 1999- 3 cesty)
Výpočet:
558 vojáků x 250 Kč x 1 cesta 139,5
x 3 cesty418,5
- cestovní výdaje
= při služební cestě - uvažuje se, že každý voják uskuteční v této době 1 služební cestu - v trvání 5 dnů (rok 1999- 3 cesty)
Výpočet:
558 vojáků x 126 Kč x 5 x 1 cesta 351,6
x 3 cesty1.054,6
Celkem491,1 1.473,1

2. Rotace příslušníků jednotky

A/ Příprava nových příslušníků

- jízdní výdaje
= při služební cestě - uvažuje se, že každý voják uskuteční v této době 2 služební cesty a 50 vojáků bude vysláno do speciálních kurzů u součástí AČR v rozsahu 10 dnů SC
Výpočet:
558 vojáků x 250 Kč x 2 cesty (1999 - 2 rotace) 279,0558,0
50 vojáků x 250 Kč x 1 cesta (1999 - 2 rotace) 12,525,0
v tis. Kč
19981999
= při návštěvě rodiny - návštěva
rodiny se předpokládá 3 x měsíčně (6 x za celé období přípravy ) 500 vojáků splní podmínky pro přiznání jízdních výdajů
Výpočet:
500 vojáků x 350 Kč x 6 cest, (1999 - 2 rotace) 1.050,02.100,0
- cestovní výdaje
= při služební cestě - uvažuje se, že každý voják uskuteční v této době 2 služební cesty - (jedna služební cesta v trvání 3 dnů) a 50 vojáků bude vysláno do speciálních kurzů u součástí AČR v rozsahu 10 dnů SC
Výpočet:
558 vojáků x 126 Kč x 3 x 2 cesty, (1999 - 2 rotace) 421,8843,7
50 vojáků x 126 Kč x 10 x 1 cesta, (1999 - 2 rotace) 63,0126,0
= 400 vojáků splní podmínky pro přiznání náhrad odlučného
Výpočet:
400 x 2.520 x 2 měsíce, (1999 - 2 rotace) 2.016,04.032,0
B/ Návrat příslušníků končících misi - jízdní výdaje
= při služební cestě - uvažuje se, že každý voják uskuteční v této době 1 služební cestu a 558 vojáků bude vysláno na odbornou stáž k útvarům AČR
Výpočet:
558 vojáků x 250 Kč x 1 cesta, (1999 - 2 rotace) 139,5279,0
558 vojáků x 250 Kč x 1 cesta (1999 - 2 rotace) 139,5279,0
- cestovní výdaje
= při služební cestě - uvažuje se, že každý voják uskuteční v této době 1 služební cestu v trvání 10 dnů.
Výpočet:
558 vojáků x 126 Kč x 10 x 1 cesta (1999 - 2 rotace) 703,11.406,2
Celkem4.824,4 9.648,9

3. SC k zabezpečení jednotky v tis. Kč
19981999
= Předpokládá se 30 služebních cest á 3 osoby na 4 dny
- jízdní výdaje
Výpočet:
5000 Kč x 3 osoby x 30 cest, (1999 - 50 cest) 450,0750,0
- cestovní výdaje
Výpočet:
stravné: 80 DEM x 20 Kč x 4 dny
x 3 osoby x 30 cest, (1999 - 50 cest)576,0 960,0
- ubytování: 150 DEM x 20 Kč x 3 noci
Výpočet:
x 3 osoby x 30 cest, (1999 - 50 cest)810,0 1.350,0
Celkem1.836,0 3.060,0

4. Náhrady v souvislosti s úrazy a nemocemi z povolání

V této oblasti jsou vyčísleny výdaje na odškodňování příslušníků jednotky podle zákona č.480/1992 Sb. a Zákoníku práce, které z pohledu nasazení nelze vyloučit. Jde především o:

- náhrady pozůstalým

- náhrady poškozeným při částečné invaliditě - náhrady poškozeným při invaliditě

- náhrady poškozeným při odškodnění běžných úrazů

Celkem3.200,0 6.400,0

5. Odchodné

- uvažuje se, že po provedených rotacích příslušníků jednotky SFOR a ukončení mise vznikne nárok na odchodné ve výši jednonásobku platu pro 400 osob

Výpočet:
400 x 12.640 Kč x 1, (1999 x 2 rotace) 5.056,010.112,0
Celkem5.056,0 10.112,0

REKAPITULACE

v tis. Kč
19981999
- jízdní výdaje2.210,0 4.409,5
- cestovné a odlučné 4.941,59.772,5
- náklady spojené s úrazy 3.200,06.400,0
- odchodné5.056,0 10.112,0
Úhrnem ostatní osobní výdaje 15.407,530.694,0

REKAPITULACE VÝDAJŮ V DOBĚ NASAZENÍ

(1998 - 1999)
Jízdní výdaje6.619,5 tis. Kč
Cestovné a odlučné 14.714,0 tis. Kč
Náklady spojené s úrazy 9.600,0 tis. Kč
Odchodné15.168,0 tis. Kč
Celkem46.101,5 tis. Kč

II. OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
Celková výše 82.534,1 tis. Kč
v členění: 19981999
1) Výdaje na údržbu a opravy 133.245.0 tis266.505,0 tis. Kč
2) Výdaje na nákup materiálu a náhradních dílů 36.268,0 tis72.532,0 tis. Kč
3) Výdaje na stravování 16.754,8 tis32.587,2 tis. Kč
4) Dopravní výdaje21.400,0 tis 32.882,0 tis. Kč
5) Výdaje na nákup pohonných hmot,maziv (PHM) a leteckých pohonných hmot (LPH) 39.356,3 tis78.712,8 tis. Kč
6) Služby a pronájem objektů 14.006,0 tis28.005,0 tis. Kč
7) Výdaje na výstroj18.460,0 tis 34.820,0 tis. Kč
Celkem279.490,1 tis 546.044,0 tis Kč

1) Výdaje na údržbu a oprav

V kalkulované částce výdajů jednotky jsou zahrnuty:

- výdaje na údržbu a opravy veškeré pozemní techniky,

- výdaje na servisní údřzbu,

- výdaje na nálezové opravy veškerého materiálu dle materiálových tříd

- výdaje na opravu ochranných pomůcek,

- výdaje na rekonstrukci ubytovacích buněk,

- výdaje na opravy vrtulníků Mi-17 a letounů L 410,

- výdaje na opravy zdravotnické techniky,

v členění podle druhů techniky:

19981999
tis. Kčtis. Kč
Výzbrojní5.266,0 10.534,0
Tanková14.866,0 29.734,0
Letecká35.800,0 71.600,0
Ženijní6.133,0 12.267,0
Spojovací5.066,0 10.134,0
Automobilní25200,0 50.400,0
19981999
Výstrojní6.066,0 12.134,0
Proviantní5.466,0 10.934,0
Stavebně ubytovací16.300,0 32.600,0
PHM5.266,010.534,0
Ostatní7.816,0 15.634,0
Celkem133.245,0 266.505,0
ÚHRNEM výdaje na údržbu a opravy 399.750,0 tis Kč

2) Výdaje na nákup materiálu a náhradních dílů pro opravy vojenské techniky

19981999
tis. Kčtis. Kč
Výzbrojní266,0 534,0
Tankový1.534,0 3.066,0
Letecký23.400,0 46.800,0
Ženijní400,0 800,0
Spojovací1.034,0 2.066,0
Automobilní4.500,0 9.000,0
Výstrojní400,0 800,0
Proviantní800,0 1.600,0
Stavebně ubytovací834,0 1.666,0
PHM600,01.200,0
Zdravotní734,0 1.466,0
Tělovýchovný100,0 200,0
Ostatní1.666,0 3.334,0
Celkem36.268,072.532,0
ÚHRNEM výdaje na nákup materiálu a náhradních dílů 108.800,0 tis Kč

3) Výdaje na stravování

Současná stanovená norma potravin mimo území ČR představuje částku 160,- Kč na jednoho příslušníka jednotky a den.

Kalkulace nákladů na zabezpečení potravin a lahvové stolní vody:

19981999
558 osob x 160,- Kč x 183 dny16.338,2 tis.Kč
x 365 dnů32.587,2 tis.Kč
42 osob x 160,- Kč x 62 dny416,6 tis. Kč
ÚHRNEM výdaje na stravování 49.342,0 tis Kč

4) Dopravní výdaje

Vlakové transporty ve 14-ti denních intervalech:

v roce 1998 - 6 měsíců 13 transportů
v roce 1999 - 12 měsíců 26 transportů

Složení transportu: - 4 chladírenské vozy na přepravu potravin

- 2 plošinové vozy na přepravu 6 ks kontejnerů s materiálem a náhradními díly

- 2-4 plošinové vozy na přepravu techniky a nadrozměrného materiálu

- doprovodný vůz

19981999
- přeprava potravin:
70,0 tis.Kč pronájem 1 vozu
x 4 vozy x 13 transp.3.640,0 tis.Kč
x 26 transp.7.280,0 tis.Kč
- přeprava materiálu a náhradních dílů:
119,0 tis.Kč pronájem 1 vozu
x 2 vozy x 13 transp.3.094,0 tis.Kč
x 26 transp.6.188,0 tis.Kč
- přeprava techniky a nadrozměrného materiálu:
přeprava v roce 1998 - 98 ks
v roce 1999 - 82 ks
87,0 tis.Kč pronájem 1 vozu
87,0 x 98 ks8.526,0 tis.Kč
87,0 x 82 ks7.134,0 tis.Kč
- služby spojené s přepravou
430,0 tis.Kč na 1 transport
430,0 x 13 transportů5.590,0 tis.Kč
x 26 transportů 11.180,0 tis.Kč
- rotace:
550,0 tis.Kč na 1 rotaci
550,0 x 1 rotace550,0 tis.Kč
x 2 rotace1.100,0 tis.Kč
Celkem:21.400,0 tis.Kč 32.882,0 tis.Kč
ÚHRNEM výdaje na dopravu 54.282,0 tis.Kč

5) Výdaje na nákup pohonných hmot

Spotřeba PHM u jednotky - předpokládá se denní proběh km:

- automobilní techniky50 km/den
- pásové techniky10 km/den
- ostatní techniky20 Mh/den

Druh PHM
Předpokládaná spotřeba PHM (m3)
Celková spotřeba
Cena za jednotku
1998

tis. Kč
1999

tis.Kč
benzin0,5274 23.000 Kč2.100,0 4.202,0
nafta6,53562 19.000 Kč22.560,0 45.118,0
maziva0,2109,6 42.000 Kč1.534,4 3.068,8
Celkem
Spotřeba LPH u letecké jednotky 26.194,4 52.388,8

a) Výdaje na přelety

Výdaje na přelety vrtulníků zahrnují výdaje na spotřebované LPH na trati Praha - Banja Luka, počítáme 6 přeletů tam a zpět za dobu nasazení

19981999
tis.Kčtis.Kč
- spotřeba LPH na jeden přelet 5,6 tuny
Výpočet:
6 x 5,6 tun x 12600 Kč/tuna x 2 282,2564,5
- přistávací poplatky při doplňování LPH 40,380,7

b) Výdaje na provoz v místě nasazení

- počet letových hodin = 3.960 hod
(2 x 120 hod x 18 měsíců)
- spotřeba za 1 letovou hodinu 1.000 litrů LPH
Výpočet:
3.960 x 1.000 = 3.960.000 litrů = 3.057 tun x 12600,- Kč 12.839,425.678,8
Letecké pohonné hmoty celkem 13.161,926.324,0
ÚHRNEM výdaje na nákup PHM a LPH 118.069,1 tis. Kč

6) Výdaje na služby, včetně pronájmů

Průměrná denní částka nutná k zabezpečení služeb praní, čištění, oprav a obnovy výstroje pro jednotku se předpokládá ve výši 7.000 Kč.

19981999
tis.Kčtis.Kč
- praní, čištění, opravy výstroje:
7000 x 183 dny1.281,0
x 365 dnů2.555,0
- zabezpečení ubytovacích služeb:
odvoz a likvidace odpadů,
revize kotelen a elektrických rozvodů 4.400.08.800,0
- dobudování objektů, pronájem nemovitostí 3.666.07.334,0
- očkování = 3 x 654 osob x 1950,- Kč/1 dávka 1.275.02.550,0
- lékařské vyšetření před nástupem a po ukončení mise 650,01.300,0
- služby telekomunikací a radiokomunikací 2.734.05.466,0
14.006,028.005,0
ÚHRNEM výdaje na služby a pronájem 42.011,0 tis. Kč

7) Výdaje na výstroj

Výdaje na výstroj jsou kalkulovány na vystrojení jednotky při působení 6 měsíců roku 1998 a celý rok 1999 při předpokládaných třech rotacích o počtu 558 osob a 42 osob

Základní norma na vystrojení vojáka je 25.000 Kč.

19981999
tis.Kčtis.Kč
Výpočet:
558 osob x 25.000 Kč13.950,0 27.900,0
42 osob x 25.000 Kč1.050,0
balistická ochrana těla a hlavy:
- neprůstřelná vesta (repase 15000 Kč, životnost 2 roky)
výpočet: 164 ks x 15 000,- Kč 2.460.0
328 ks x 15 000,- Kč 4.920,0
- kevralová přilba (repase 5000 Kč, životnost 3 roky)
výpočet: 200 ks x 5000,- Kč 1.000,0
400 ks x 5000,- Kč 2.000,0
Celkem18.460,0 34.820,0
ÚHRNEM výdaje na výstroj 53.280,0 tis. Kč

Výdaje na zabezpečení činnosti letecké jednotky

Dále uvedené výdaje jsou zahrnuty již v kalkulaci celkových výdajů. Výdaje na činnost vrtulníkové jednotky jsou znovu vyčleněny samostatně z důvodu specifikace v misi SFOR a zahrnují výdaje na resurs 4 vrtulníků Mi-17 s tím, že 2 vrtulníky budou v místě nasazení, 2 vrtulníky na pravidelné střídaní 1 x za 3 měsíce a 1 letounu L-410 (1 letoun L-410 jako záloha).

Celkové výdaje na činnost jednotky ve výši 255.365,9 tis. Kč
zahrnují:
1. Investiční výdaje 38.280,0 tis. Kč
2. Neinvestiční výdaje 217.085,9 tis. Kč

1) Příprava letecké techniky

V kalkulované částce jsou plánovány neinvestiční výdaje na resurs vrtulníků Mi - 17. výdaje na opravy:

19981999
tis.Kčtis.Kč
Generální opravy 8 motorů TV3 117 13.466,026.934,0
Generální opravy a inspekční prohlídky
letecké techniky22.334,0 44.666,0
náhradní díly23.400,0 46.800,0
Celkem59.200,0 118.400,0
Úhrnem příprava techniky 177.600,0 tis Kč

2) Provozní výdaje

a) Výdaje na přelety do místa nasazení a zpět

19981999
tis.Kčtis.Kč
- LPH na přelety282,2 564,5
- přistávací poplatky při doplňování LPH 40,380,7

b) Výdaje na provoz v místě nasazení

LPH v místě nasazení 12.839,425.678,8
Letecké pohonné hmoty celkem 13.161,926.324,0
ÚHRNEM výdaje na nákup LPH 39.485,9



Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP